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公立醫院财務内部控制制度全面指南

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發表於 2025-11-13 01:43:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
為防备歹意欠费举動,病院可在微機體系中设置最高限额,以确保患者醫治不受影响的同時,實時提示病區護士和财政职员催交用度。對付已發生的呆账,病院應按期派员举行催交,以保障病院的财政平安。
6、强化财政职员职業品德教诲培训
职業品德教诲對付完美收入内控辦理事情相當首要。病院應按期或不按期地對收入岗亭职员举行职業品德培训,旨在晋升他們的职業品德程度。经由過程創建周全、慎密的内部节制系统,包含互相跟尾與制约的辦法,病院可以或许構建起全方位、多条理的防護收集,從而有用预防舞弊举動,确保收入的完备與平安。
7、付出辦理的内部节制系统

付出作為病院平常運营中不成或缺的一环,涵盖了正常营業勾當及其他勾當所發生的各种資金损耗與丧失。這些付出類型多样,既包含员工工資福利的付出,也包含商品和辦事的采購付出,乃至還包含對小我和家庭的补贴付出和資赋性付出。為了确保這些付出的公道性和規范性,病院必需創建一套完美的内部节制系统,以實現對付出辦理的全方位把控。
1、病院必需严酷遵守醫療機構财政管帐轨制所划定的付出范畴和尺度,不得私行扩展開支范畴或提高開支尺度。在核算病院各項付出時,應遵守权责產生制原则,确保管帐信息的真實靠得住,為辦理者供给有价值的参考。

2、病院的财政付出必需颠末規范申报和审批流程。申报单元需填制“用度结算单”,并附上原始發票,由相干核准人具名审批。职工出差报销時,應填制“差盘缠报销单”,并供给相干出差資料,由管帐职员按照划定计较差盘缠後,各责任人签批。

3、病院資產購買和修葺工程付出需严酷履行年度预算,并填写相干申请单或审批单,供给合同书。未经核准的付出不得付款,严酷节制预算外付出。對付特别环境必要调解预算的,必需颠末院长辦公集會钻研并上报主管部分、财務部分。

4、病院應严酷节制開支范畴和报销手续,确保原始凭证的正當性。在“用度结算单”中注明报销事由、经辦人、验收人等信息,并经相干部分带领和院带领具名赞成後才能报销。

5、职工告貸需先填写告貸单并经审核後才能借支,出差回来後應實時报账结清告貸。非因公的小我告貸不得借支。對付特别环境如职工住院、天然灾難等必要临時告貸的,需颠末院长辦公集會钻研经由過程。

6、病院各項财政付出审批步伐應严酷遵守,包含经辦人整剃头票和票据、填写“用度结算单”并具名、主管部分賣力人签批等环节。财政职员需审核根据的真白內障眼藥水,實性、完备性和合規性落後行账務處置。

7、管帐职员在打點付出营業時,應严酷审核根据并實時举行账務處置,确保當期付出准确列示。同時履行科室全本钱核算,低落運行本钱,提高经济效益。

8、病院應創建健全债权和债務辦理轨制和岗亭责任制,确保不相容职務除毛慕斯,分手,如营業经辦與管帐记實、出纳與管帐记實等。按期稽核科室不成节制用度的单元本钱如水、電、气等用品的节省环境。
2、债权节制
(一)强化债权辦理。

907商學院,清楚界定债权审批权限,完美审批流程,并施行责任究查機制,确保大额债权获得妥帖顾全。創建按期清欠查對陈述轨制,對债权举行账龄阐發,经由過程函证、對账等方法强化催收辦理和管帐核算,按期體例债权环境报表,向院带领报告请示。

(二)完美應收金钱、预支款及备用金的催收、清算機制。

严酷审批流程,确保實時清算各項金钱。
一、醫療應收款的辦理要點。
病院的醫療應收款涵盖了門診病人欠费、住院病人欠费、积年积累欠费和醫保欠费等多個方面。在社會主义體系體例下,病院的重要使命是寻求社會效益,這有時會致使经济长處與醫治需求發生冲突。面临這類窘境,醫治應始终置于首位,出格是在告急环境下,急救病人是重要使命,這可能會發生一些急診病人的欠费。

當此類环境產生時,門診或住院收费辦理职员需與营業职员慎密协作,具體记實欠费详情,包含欠费項目、金额和病人的關头信息,如姓名、单元、住址和接洽德律風等,并提交给院方相干部分举行审批。同時,門診和住院收费處應指定專人賣力實時體例“門診病人欠费环境表”和“住院病人欠费环境表”,以确保财政部分可以或许举行正确的账務處置。

别的,院财政部分需創建與門診和住院收费部分的按期查對機制,以保障病人欠费明细账户與門診收费處和住院结算處的数据一致。任何不符的地方都應當即查明缘由,以防备可能呈現的调用、捏造或贪污等舞弊举動。
二、备用金的辦理要點。

备用金是專為門診收费處、登记室、住院處的收费员筹备的零钱,同時知足相干部分采購员的周转和零散開支需求。在领取备用金時,必需颠末财政科长和院长的审批。一旦备用金领取职员產生岗亭變更,必需實時将备用金收回。别的,每個月末,對账管帐會與备用金持有人举行金额查對,确保账實符合。到了年底,對账無误後将收回备用金,并在次年年头從新申请领取。
三、职工出差借支與预支款辦理。
职工因持久出差培训或特别环境需向院带领班子申请借支,经审批赞成後,需填写告貸单一式两份,并严酷依照财政付出审批流程举行审核。借支金钱應在出差竣事後實時到财政部分报账并结清告貸。對付预支貨款,需供给購貨合同复印件,并经相干带领审批後,财會职员需细心审查付款事項是不是合規,严酷节制预支金钱的產生。告貸单的第一联将作為付款凭证,第二联作為报账凭证。對账管帐每個月将對告貸单举行清算查對,并敦促相干职员實時還款和报账。
3、债務管控

在职工出差借支與预支款的辦理進程中,咱們不但必要存眷資金的借出與报销,還要對债務举行严酷的节制。经由過程制订公道的审批流程和审查轨制,确保每笔借支和预支款都获得合規的审批和公道的利用,從而有用低落潜伏的财政危害。
一、强化债務辦理。在斟酌資產总量、還款能力和對醫療機構持久成长的影响等多重身分根本上,咱們必需严酷把控告貸范围。對付大额债務的發生,必需颠末带领团體的审议與决议计划,同時确保审批人在其权限范畴内举行审批。

二、構建完美的债務审批、合同签定黑藥膏推薦,、付款及结算清算轨制。按期對债務举行梳理,體例具體的债務账龄阐發陈述,以便實時了债债務,從而有用防备和节制财政危害。

4、完美病人预交住院金、應收在院病人醫藥费及醫療欠费的辦理节制系统。

(一)施行病人预交住院金轨制,预交金额按照病人病情和醫治需求来公道肯定。病人在打點入院手续前,需按划定交纳必定额度的预交金。對付特别环境没法足额交纳的,需经科大夫或護士和总值班职员具名确认後方可打點入院。住院時代,醫護职员和财會室需协同事情,實時提示病人补缴用度,以避免欠费环境的產生。

(二)逐日查對住院结算凭证、结算日报表和在院病人醫藥费明细账卡,确保数据正确無误。

(三)每個月對预收醫療款的结算环境举行核對,确保金钱實時、足额到账。

(四)增强對應收醫療款的辦理與节制,創建健全催收款機制。對付持久没法收回的坏账丧失(凡是指三年以上没法收回的金钱),在颠末追查并分清责任後,需经带领核准後方可冲减坏账筹备金。同時,對付核销的坏账應举行备查挂号,确保账目清楚、案存可查。
9、库存物質内部节制轨制

第一节 总则

1、為規范中間病院库存物質辦理,确保采購、验收、進库、存储及出库流程有序举行,削减過失,依据有關法令律例并連系病院現實环境,特制订本轨制。

2、本轨制所触及的库存物質,重要指病院持有的非藥品類物質,這些物質在醫療辦事和辦理進程中不成或缺,包含醫療用品、照顾護士用品、辦公用品等。

3、病院遵守“招标采購、分级辦理”的原则,由專業辦理部分根据月损耗規划举行公道采購,并應用同一的内部节制系统對库存物質举行周全管控。

4、為确保内部节制的有用性,不相容职務必需分手,包含入库與創業加盟推薦, 出库经辦與审批的分手、什物验收與采購的分手、库存清點需多方介入等辦法。同時,若因特别环境呈現职位空白某人员外出,應指定替换@职%z251m%员或姑%M3ewR%且@职员賣力相干事情,以防止临時的职務堆叠。
5、為有用辦理病院库存物質,咱們设立了專門的物質辦理部分,包含总務科和器械科。总務科重要賣力非醫療用库存物質的辦理與节制,而器械科则賣力醫用库存物質的辦理與节制。這两個科室均配备了專职質料财政岗亭,賣力物質的验收入库、出库营業,并挂号仓储物質明细账。别的,咱們創建了按期清點轨制,以确保库存物質账证符合、账實符合、账账符合。

6、财政科賣力每個月與物質辦理部分举行物質明细账的查對,确保总账與明细账彻底一致。

7、為規范物質验收入库流程,咱們付與了两個科室主管职员核准权限,严禁打點無什物入库手续,以包管入库手续的合規性。

8、各科室领用質料時,必需由科主任或護士长或科室賣力人签批。特别利用的耗材需填写采購規划单,并经物質辦理部分賣力人和主管院长审批後方可采購和领用。

9、對付库存物質的盘盈、盘亏、變質老化、毁损等問题,咱們付與了病院物質辦理部分和财政部分响應的處置权,并报主管院长审批。同時,咱們按照响應律例轨制做出處置决议并举行管帐處置。

10、在物質验收入库時,咱們请求保管员與采購员严酷比照什物與物質清单,确保貨品正确無误。若產生欠缺、破损等环境,應當即查明缘由并上报處置。

11、為确保物質平安、完备、有用,咱們严禁未经核准或授权的人進入库房或接触物質。同時,咱們请求保管员對入库物質举行有序辦理,并創建相干規章轨制举行規范。

十2、各科室凭贩賣出库单领取物質。出库单一式三联,正确记實物質种類、数目、金额及经辦人姓名,作為堆栈發出物質的原始凭证。领用部分经辦人需在出库单上具名确认,并交還保管员审核無误後具名见效。

十3、咱們對峙按期清點轨制,确保库存物質的現實库存数目與账面数目符合。清點事情必需有财政职员加入,并對盘亏、盘盈等問题實時查明缘由并處置。

十4、對付持久闲置不消的库存物質,咱們请求物質辦理部分举行盘點造册并提出處置定见。报病院主管带领核准後,由物質辦理部分按方案举行處理,并报财政部分举行管帐核算。

十5、每個月结账日,物質辦理部分的财政职员需将各科室领用的物質举行汇总并上报财政科举行當期财政核算。

十6、為确保库存物質内部节制的有用性,咱們付與了审计科审计职员對库存物質内部节制的监视查抄权。其重要内容包含對物質辦理、核算岗亭设置及职员配备环境的查抄等。
(二)物質验收入库轨制的履行环境。咱們重點查抄了物質验收入库手续是不是完整,是不是存在無什物的验收入库环境。
(三)库存物質出库轨制的履行环境。咱們聚焦于是不是有越权核准出库的举動,确保出库流程的合規性。
(四)清點轨制的履行环境。咱們严酷查抄了是不是依照划定举行了按期清點,和在清點中發明什物與账簿不符時,是不是實時查明缘由并采纳响應辦法举行處置。同時,咱們也存眷是不是存在過時、變質、毁损或持久不消的物質未获得實時處置的环境。
(五)库存物質盘亏、盘盈的處置步伐和手续是不是合規。咱們确保在處置盘亏、盘盈時,遵守准确的步伐,手续完整,以确保库存辦理的正确性。
十8、對付在监视查抄進程中發明的库存物質内部节制亏弱环节,审计职员應请求相干单元實時改正并完美。若發明重大問题,需书面陈述至院带领及有關部分,以便敏捷采纳辦法举行整改。

10、基建項目财政辦理
1、基建财政由财政科同一委派,设立管帐與出纳岗亭,严禁一人打點貨泉資金全流程。基建管帐需對每項工程合同、预算及决算举行严酷审查,并向财政科提交基建合同,體例按合同付出的工程款预算規划,确保严酷根据基建合同付出工程用度。同時,要监控基建财政出入状态,規范資金利用。

2、所有经济营業必需获得或填制原始凭证,并根据审核無误的凭证填制记账凭证,确保管帐账務處置正确無误,做到账账符合、日清月结。

3、按划定體例病院基建财政月报、季907商學院,报及年报,确保数据真實、计较正确、内容完备、诠释清楚,并實時报送至带领及上级部分。

4、妥帖保管本部分的管帐凭证、账簿及报表,定時装订成册并分類存档。

5、严酷遵守基建規划,體例张罗資金预算,保障基建規划的顺遂施行,為公道利用資金供给專業建议。

6、按期深刻施工現場,领會工程進度,协助完美工程决算。

7、根据审计成果,實時打點固定資產交付利用核算,并移交相干审计資料。

8、财政科需按期或不按期查抄基建财政核算資料,评估資金利用环境。每一年接管内部审计并出具审计陈述。

11、分支機構财政辦理
1、必要自力核算的分支機構可设立财政機構,由财政科同一辦理并委派财政职员。财政职员需具有杰出的职業品德,且管帐與出纳不得兼任,不得一人打點貨泉資金全流程。

2、自力核算部分需每個月向财政科报送管帐报表,年關报送年度报表并阐發今年度财政状态。财政科将随時查抄各部分的库存現金、银行存款及账務處置的合規性、公平性和准确性。同時,每一年需接管审计科的内部审计并出具审计陈述。
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